056/22 |
Objednávame si u Vás lístky na vlek pre
55 žiakov SOŠ polytechnickej J.A Baťu,
Štefánikova 39 Svit, ktorí sa zúčastnia
lyžiarského výcviku od 14.2.-18.2.2022.
Maximálna cena objednávky 1650 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
0,00 € |
10.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/22/0032 |
Elektr.energia 1/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
837,91 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0031 |
Elektr.energia 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 372,67 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0008 |
Elektr.energia 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,06 € |
09.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0030 |
Plyn 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 180,09 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0040 |
Aktualizácia - aSc Dochádzka |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0039 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0038 |
VBA prístup-VUC-net-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0037 |
Telefóny-pevné linky 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,24 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0036 |
Mobilný telefón 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,43 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0035 |
Mobilný telefón 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0007 |
Plyn 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 778,44 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0011 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0010 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0019 |
Kurz IHKONF-Kurz IHKONF-Mgr. Niedobová-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
International Language School Bratislava s.r.o. |
48300811 |
|
15,00 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0028 |
Strava žiakov za 1/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
761,60 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
051/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás "Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 a vypracovanie evidencie NEIS". |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
052/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás "Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 a vypracovanie evidencie NEIS". |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/22/0034 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
769,33 € |
07.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0033 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
396,55 € |
07.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |