Faktúra č. DF/22/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 1/2022-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 7 180,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 043/22
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť