DF/22/0216 |
Sprchový set-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
6,85 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0215 |
Koberce, záclony-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
340,16 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0214 |
Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
352,38 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0074 |
Kamera s príslušenstvom-výťahy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
95,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0078 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0077 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0076 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
25.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
108/22 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
-1 ks radiátor podľa vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
0,00 € |
21.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/22/0075 |
Radiátor+príslušenstvo-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
150,00 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0217 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
49,02 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0079 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,65 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
112/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čistič okien Kärcher WV6 Prémium biely.
Cena objednávky 105 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
21.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
111/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čistič okien Kärcher WV6 Prémium biely.
Cena objednávky 105 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
21.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
110/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks kamera MEAN WELL HDR-100-12N-ZDROJ DN
s príslušenstvom.
Cena objednávky 95 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
0,00 € |
21.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/22/0213 |
Stoličky-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
372,50 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0212 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
880,91 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0209 |
Materiál na údržbu-farby, laky-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
2 098,36 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0211 |
Internet - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0210 |
Internet - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
109/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks paletový vozík.
Cena objednávky 342 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EULift s.r.o. |
35724871 |
|
0,00 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |