Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0086 Plyn 7/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 272,03 € 08.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0232 Plyn 7/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 174,18 € 08.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0231 Elektr.energia 7/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 797,64 € 08.08.2022 07.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0230 Elektr.energia 7/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 148,58 € 08.08.2022 07.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0226 Pracovná zdravot. služba 7/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 05.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0229 Vodné+stočné+zrážková voda 7/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 245,53 € 05.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0228 Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 647,51 € 05.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0084 Vodné+stočné+zrážk.voda 7/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 701,45 € 05.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0082 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 200,20 € 05.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0227 Revízie výťahov 1-7/2022-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro 32880944 322,56 € 04.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0083 Revízie výťahov 1-7/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro 32880944 349,44 € 04.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0225 Strava zamestnancov-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 897,14 € 03.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0224 Plyn 8/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 3 500,00 € 02.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0219 Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 ŠEVT a.s. 31331131 54,26 € 01.08.2022 03.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0220 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 193,66 € 01.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0218 Čistič okien Kärcher-1 ks-HČ Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 107,30 € 28.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0080 Čistič okien Kärcher-1 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 105,00 € 28.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0223 Elektr.energia 8/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 23,00 € 28.07.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0222 Elektr.energia 8/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 29,00 € 28.07.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0221 Elektr.energia 8/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 75,00 € 28.07.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra