Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0282 Hygienické potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 337,25 € 22.09.2022 01.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0104 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 Tatragas, Ing. Rudolf Škovira 17119821 22,65 € 22.09.2022 04.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
126/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 bal.- toaletný papier JUMBO 26 Comfort, - 1 bal.- toaletný papier JUMBO 18 Comfort, - 3 bal.- utierky PEAKSERVE H5 Cena objednávky 337,25 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 22.09.2022 06.10.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
125/22 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks montérky + pracovná blúza - 2 ks pracovné tričko - 1 pár pracovná obuv. Stredná odborná škola 37947541 KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol 32880219 0,00 € 22.09.2022 06.10.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
124/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks montérky + pracovná blúza - 2 ks pracovné tričko - 1 pár pracovná obuv. Stredná odborná škola 37947541 KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol 32880219 0,00 € 22.09.2022 06.10.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/22/0279 Služby-Vzdel. programy:Etika v podnikaní, Zručn. pre úspech,šk.r.2022/23 Stredná odborná škola 37947541 Junior Achievement Slovensko,n.o. 42166292 110,00 € 20.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
123/22 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: -1 ks HT rúra 110/500 -1 ks HT presuvka 110 -1 ks HT odbočka 110/40/45° -1 ks prechod liatina/ HT 110 Cena objednávky 105 eur. Stredná odborná škola 37947541 Tatragas, Ing. Rudolf Škovira 17119821 0,00 € 20.09.2022 29.09.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/22/0278 Internet-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 24,00 € 16.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0277 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 50,92 € 16.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
122/22 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás výmenu hlavného ističa v budove školského internátu SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Cena objednávky 2100 eur. Stredná odborná škola 37947541 ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. 44506821 0,00 € 16.09.2022 29.09.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/22/0281 Internet 9/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 16.09.2022 01.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0103 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 37,27 € 16.09.2022 04.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0280 Šeky-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slov.pošta 36631124 6,47 € 16.09.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0275 Strava zamestn-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 698,64 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0267 Elektr.energia 8/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 788,96 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0266 Elektr.energia 8/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 166,97 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0274 VBA prístup-VUC-net-8/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0265 Plyn 8/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 168,54 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0269 Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 535,07 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0268 Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 241,08 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra