Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0010 Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 394,51 € 07.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0060 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 471,54 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0061 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 469,49 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0025 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 438,94 € 13.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0117 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 416,74 € 11.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0118 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 245,69 € 11.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
062/24 Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 98,00 € 29.02.2024 08.03.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DFP/24/0018 Tonery-2 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 98,00 € 29.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
111/24 Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 131,60 € 06.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/23/0479 Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
042/24 Trvalá objednávka na rok 2024-škola. Objednávame si u Vás kontinuálne zabezpečenie činnosti PZS pre všetkých zamestnancov SOŠP J.A. Baťu Svit na rok 2024. Paušálna platba 25 eur/mesiac bez DPH. Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 0,00 € 15.01.2024 25.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0015 Pracovná zdravotná služba 1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 02.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0050 Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0105 Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 05.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
006/24 Trvalá objednávka na rok 2024. Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka". Cena predplatného 81,60 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 PSDOMOV, s.r.o. 51108178 0,00 € 02.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0016 Časopis "Čo ma vedieť mzd.účtovníčka"-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 PSDOMOV, s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 07.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
056/24 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: -4 ks deliaca stena VITRA ARKITEKT. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 0,00 € 30.01.2024 09.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
057/24 Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 579,30 € 06.02.2024 16.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0032 Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 579,32 € 14.02.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
017/24 Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnená osoba: Ján Klembara Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 0,00 € 15.01.2024 25.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »