Zmluva č. 09/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Tatiana Kerekešová
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 09/2015
  • Názov zmluvy: Zmluva č.235/14
  • Dátum uzavretia: 31.12.2014
  • Dátum účinnosti: 31.12.2014
  • Dátum platnosti do: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/15/0128 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 36,08 € 05.05.2015 11.05.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/15/0114 revízia - kontrola komínov a požiarnych uzáverov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 991,85 € 26.05.2015 29.05.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0174 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 62,32 € 03.06.2015 06.06.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0218 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 54,94 € 06.07.2015 10.07.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/15/0183 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 07.09.2015 10.09.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0347 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 81,18 € 05.11.2015 11.11.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/15/0268 kontrola komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 297,91 € 30.11.2015 07.12.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0401 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 12,30 € 04.12.2015 15.12.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0440 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 34,44 € 29.12.2015 05.01.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/16/0100 revízia komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 522,55 € 20.05.2016 26.05.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/16/0156 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 14.09.2016 07.10.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/16/0191 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 09.11.2016 07.12.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/16/0222 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 237,60 € 07.12.2016 16.12.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/17/0048 služba PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 13.03.2017 18.03.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/17/0087 kontrola a údržba požiarnych uzáverov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 393,96 € 02.05.2017 24.05.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/17/0114 služby technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 19.06.2017 28.06.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/17/0135 služba PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 13.07.2017 02.08.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/17/0169 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 12.09.2017 22.09.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/17/0196 služba PO, tabuľka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 127,87 € 09.10.2017 18.10.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/17/0248 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 237,60 € 01.12.2017 12.12.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie