Objednávka č. 050/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 050/2021
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH.
  • Dátum vyhotovenia: 04.06.2021
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/21/0017 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 35,26 € 04.06.2021 10.06.2021 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/21/0033 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 27,06 € 07.07.2021 13.07.2021 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/21/0037 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 33,98 € 15.07.2021 03.08.2021 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/21/0052 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 15,30 € 06.09.2021 13.09.2021 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/21/0069 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 11,48 € 04.10.2021 11.10.2021 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/21/0094 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 16,40 € 08.11.2021 12.11.2021 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/21/0103 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 10,66 € 03.12.2021 08.12.2021 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť