Objednávka č. 009/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Jarmila Dučaiová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 009/2016
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/16/0088 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 6,56 € 05.04.2016 08.04.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/16/0241 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 14,76 € 08.08.2016 12.08.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/16/0270 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 107,41 € 06.09.2016 07.10.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/16/0309 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 25,42 € 04.10.2016 11.10.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/16/0356 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 114,79 € 08.11.2016 11.11.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/16/0218 kľuče, fabky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 307,00 € 05.12.2016 16.12.2016 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/16/0420 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 17,22 € 28.12.2016 03.01.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť