Faktúra č. DFP/19/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za mobil
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 240,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť