Faktúra č. DFP/19/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 87,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť