Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0105
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 87,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/2018
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť