Faktúra č. DFB/19/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál VP
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 62,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 2000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť