Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0071 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 290,67 € 04.06.2024 18.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0067 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0068 spotrebný materiál, čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 125,54 € 03.06.2024 12.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0136 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0070 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 53,63 € 03.06.2024 13.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0135 odborné prehliadky VTZ plynová kotolňa č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 422,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0069 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 702,77 € 03.06.2024 18.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0005 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 356,00 € 03.06.2024 29.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0133 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 31.05.2024 05.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0008 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 808,80 € 31.05.2024 12.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0134 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 527,50 € 31.05.2024 12.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0132 kontrola bezpečnosti telocvični a ich zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 192,00 € 29.05.2024 06.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0129 tonery, adaptér Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 183,30 € 28.05.2024 04.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0130 fit. lopta, hokejka florbal, bedmintonová raketa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 251,00 € 28.05.2024 04.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0131 lopta volejbalová, lopta futbalová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 153,50 € 28.05.2024 04.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0127 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 92,30 € 27.05.2024 30.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0128 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 171,98 € 27.05.2024 06.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0066 oprava umyvačky riadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 570,48 € 22.05.2024 01.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0065 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 62,46 € 21.05.2024 28.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0064 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 313,92 € 21.05.2024 01.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0125 hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 20.05.2024 21.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0126 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 334,60 € 20.05.2024 23.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0063 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 183,36 € 20.05.2024 30.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0124 4 ks notebook Acer Swift X 16 a myši Eternico Wireless Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.sk.s.r.o 36562939 4 920,90 € 17.05.2024 22.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0123 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 17.05.2024 29.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0062 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 652,97 € 17.05.2024 01.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0060 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 152,09 € 15.05.2024 28.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0061 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 209,94 € 15.05.2024 28.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0059 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 42,73 € 14.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0058 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 135,70 € 14.05.2024 29.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »