DFP/24/0071 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
290,67 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0067 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0068 |
spotrebný materiál, čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
125,54 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0070 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
53,63 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
odborné prehliadky VTZ plynová kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
422,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0069 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
702,77 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0005 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 356,00 € |
03.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0008 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
808,80 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 527,50 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
kontrola bezpečnosti telocvični a ich zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
192,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
tonery, adaptér |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
183,30 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
fit. lopta, hokejka florbal, bedmintonová raketa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
251,00 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0131 |
lopta volejbalová, lopta futbalová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
153,50 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0127 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
92,30 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0128 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,98 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0066 |
oprava umyvačky riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
570,48 € |
22.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0065 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
62,46 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0064 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
313,92 € |
21.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
97,63 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
334,60 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0063 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
183,36 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
4 ks notebook Acer Swift X 16 a myši Eternico Wireless |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
4 920,90 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0062 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
652,97 € |
17.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0060 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
152,09 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0061 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
209,94 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
42,73 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0058 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
135,70 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |