Faktúra č. DFB/24/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál VP
  • Dátum doručenia: 20.05.2024
  • Celková hodnota: 334,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2024
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 0,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť