Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0076 vodné a stočné 08.12.2021 - 08.03.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 054,03 € 16.03.2022 31.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0022 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 558,74 € 16.03.2022 31.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0021 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 200,34 € 16.03.2022 31.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0006 stravné lístky Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 51,86 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0005 zákusok ku káve Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 60,00 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0004 občerstvenie Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 23,98 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0082 materiál odbor kozmetik , doplnenie lekarníčok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 216,61 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0081 revízia tlakové nádoby a teplovodné plynové kotly Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 308,72 € 29.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0083 farby - laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Monika Jakubová 37355821 110,47 € 30.03.2022 05.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0086 regály, tyče, brusné kotuče Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 156,11 € 31.03.2022 07.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0084 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 178,19 € 30.03.2022 07.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0089 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.04.2022 08.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0085 online školenie - nové FIN výkazy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0028 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 31,06 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0029 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0100 ČK ISIC EUR ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TransData s.r.o 35741236 40,00 € 08.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 167,09 € 07.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0088 nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0087 systémová podpora Magma HCM 1. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0093 kamery 4 ks, batéria Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 37,20 € 05.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0098 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 06.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0108 program na strihanie VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MIMONI s.r.o. 50703129 77,39 € 12.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0007 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 441,20 € 01.04.2022 13.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0090 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 2 062,61 € 01.04.2022 13.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0096 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 635,32 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0095 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 388,03 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0094 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 507,43 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0033 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 479,88 € 12.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0104 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 60,05 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0103 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra