Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFP/23/0044 rezanie stromov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ján Hajduk ELCOMP 17293600 409,80 € 05.04.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0039 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0045 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 109,92 € 12.04.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0076 servisné práce 01.04.2023 - 30.06.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0082 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0081 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,28 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0080 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0079 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0078 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0084 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 46,25 € 13.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0040 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 240,30 € 04.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 79,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0038 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 577,16 € 03.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0037 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 341,20 € 31.03.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0075 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 04.04.2023 18.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0007 štrúdle Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 181,42 € 14.04.2023 20.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0083 nové verzie Magma HCM -2. Q 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 26.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0051 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 120,62 € 19.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0050 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 110,80 € 18.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0052 aktualizácia certifikátov pokladní a identifikačných údajov, výmena záložnej batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 136,99 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0088 tonery, kábel k PC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 222,48 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0049 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 71,12 € 18.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0047 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 94,88 € 17.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0091 revízia EZ budova č. 1 a 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 150,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0089 oprava el. inštalácie budova č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 192,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0048 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 301,71 € 17.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0046 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 308,35 € 14.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0053 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 169,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0087 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 172,69 € 14.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0086 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 794,58 € 14.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »