DFP/22/0051 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
471,17 € |
23.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0053 |
multifunkčný krájač, strúhadlo, 2 ks stolný gril |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
265,69 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0052 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
77,11 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
lieky - doplnenie lekárničiek podľa BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
462,18 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
tonery, myš, oprava kopírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
331,32 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0056 |
aktualizácia pokladni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
72,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
šatňové lavičky, ochranná podložka pod stoličku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
884,40 € |
07.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0055 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
323,04 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
160,20 € |
03.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0013 |
obedové menu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. |
7361730812 |
|
760,91 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
38,62 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
odborná skúška plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
894,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
revízia el. zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
985,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0057 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
139,19 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
168,83 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0060 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
27,83 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0015 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
333,78 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0014 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
396,80 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 855,04 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0003 |
zemný plyn 05/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
ASC Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
579,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0062 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
43,78 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
676,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
291,47 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,22 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |