DFP/22/0029 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
ČK ISIC EUR ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
40,00 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
167,09 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
kamery 4 ks, batéria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
37,20 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0098 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
program na strihanie VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
77,39 € |
12.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0007 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
441,20 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
2 062,61 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0096 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
635,32 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
388,03 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
507,43 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0033 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
479,88 € |
12.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
60,05 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
141,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0008 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
199,99 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0092 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
31,19 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
cestovné poistenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
403,86 € |
13.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0091 |
zemný plyn 04/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
servisné práce 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
oprava prípojov plynu PS a napojenie nového PS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
498,60 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0031 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
729,09 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
293,46 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
preprava Wroclav a späť ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
3 240,00 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |