DFP/22/0008 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
340,24 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0005 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
478,42 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
244,68 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
tapety oddýchová zóna |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GoldSolutions s.r.o |
29460522 |
|
151,66 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0009 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 352,01 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
289,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0026 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
97,56 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0001 |
vymaľovanie a výspravky tried a kabinetov v podkroví |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ArtCorp s.r.o. |
47613181 |
|
2 897,94 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
586,16 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,89 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
640,74 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0036 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
39,44 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,64 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0044 |
licencie Microsoft Windows a Microsoft Office |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
QUEEN IT solutions s.r.o. |
51969394 |
|
634,75 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
16,56 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
elektroinštalácia učebne č. 5 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
4 309,13 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
oprava automatickej pračky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Liška Michal Elektroservis |
14326493 |
|
84,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
32,27 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0011 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
496,92 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0040 |
služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
switch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
87,20 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
sporák kombinovaný s teplovzdušnou rúrou |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
6 199,28 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |