Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFP/23/0152 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 380,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0155 metličky - nahradné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Chal-Tec-Gmbh 46906833 76,96 € 03.11.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0266 pneuservisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 26,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0268 preprava žiakov ERAZMUS + Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Migaľbus s.r.o. 55293263 550,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0151 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 02.11.2023 10.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0158 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 187,57 € 06.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0267 revízia plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 930,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0265 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0271 cestovné poistenie ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 409,43 € 08.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0159 závesné svietidla, žiarovky, trubice, štartre Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 255,34 € 07.11.2023 14.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0154 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 863,97 € 03.11.2023 14.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0150 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.11.2023 14.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0164 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 42,88 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0277 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 168,89 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0163 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 153,19 € 10.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0157 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 311,45 € 06.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0153 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 815,91 € 03.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0264 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 270,00 € 02.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0019 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 726,40 € 02.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0283 orgamizácia odborného pobytu ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AGENTURA EDUCO s.r.o 27225666 32 738,00 € 16.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0161 tesniace matrice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 96,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0276 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0275 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,12 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0274 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0273 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0272 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0160 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 39,40 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0270 revízia EZ CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 370,00 € 08.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0269 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0162 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 81,60 € 10.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »