Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0118 kozmetický materiál MS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 115,46 € 26.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0119 kozmetický ozonizér Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 58,99 € 26.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0117 kozmetický materiál MS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 26,96 € 26.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0120 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 539,16 € 28.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0036 tlačivá stravné lístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 32,66 € 25.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0034 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 427,70 € 20.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0121 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 135,60 € 28.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0116 kozmetický materiál MS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 92,69 € 27.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0125 on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 170,04 € 03.05.2022 03.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0124 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 141,70 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0123 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 117,10 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0128 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 206,66 € 04.05.2022 06.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0114 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 178,19 € 26.04.2022 06.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0039 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 153,78 € 02.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0133 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 51,66 € 06.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0132 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 10,55 € 05.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0131 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 129,40 € 05.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0012 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 50,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0011 regenerácia pracovnej sily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 30,00 € 02.05.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0010 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 039,55 € 29.04.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0122 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 520,31 € 29.04.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0009 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 325,20 € 29.04.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0042 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 35,04 € 02.05.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0127 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Monika Jakubová 37355821 120,32 € 03.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0043 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 24,04 € 04.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0044 nopová fólia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 14,16 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0126 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0041 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0134 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 28,00 € 06.05.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »