Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0154 tonery, myš, oprava kopírky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 331,32 € 31.05.2022 03.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0056 aktualizácia pokladni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 72,00 € 31.05.2022 03.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0161 šatňové lavičky, ochranná podložka pod stoličku Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 B2B Partner s.r.o. 44413467 884,40 € 07.06.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0055 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 323,04 € 01.06.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0157 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 160,20 € 03.06.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0013 obedové menu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. 7361730812 760,91 € 26.05.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0158 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 38,62 € 02.06.2022 08.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0160 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 03.06.2022 08.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0153 odborná skúška plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 894,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0152 revízia el. zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 985,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0057 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 139,19 € 03.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0159 farby - laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 168,83 € 03.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0060 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 27,83 € 06.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0015 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 333,78 € 07.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0054 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0014 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 396,80 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0156 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 855,04 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0151 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0003 zemný plyn 05/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0162 ASC Agenda Komplet SŠ 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ASC Applied Software Consultants 31361161 579,00 € 08.06.2022 15.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0062 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 43,78 € 14.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0171 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 676,00 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0170 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 291,47 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0169 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 357,22 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0167 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0166 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,13 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0165 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,12 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0164 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0163 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0061 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 135,20 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »