Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0051 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 120,62 € 19.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0094 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 122,40 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0132 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 122,80 € 12.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0234 pracovné odevy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 125,00 € 09.10.2023 20.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0036 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 126,40 € 30.03.2023 04.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0145 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 126,47 € 18.10.2023 24.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0070 elektrické nožnice, olej motorový, rozpúšťadlo živice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 127,60 € 18.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0119 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 130,19 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0070 systémová podpora Magma HCM 1. Q 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 30.03.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0143 systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2023 - 30.06.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0263 systémová podpora MAGMA HCM 01.07.2023 - 30.09.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.11.2023 06.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0315 systémová podpora MAGMA HCM 01.10.2023 - 31.12.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 135,91 € 03.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0088 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 136,00 € 16.06.2023 26.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0052 aktualizácia certifikátov pokladní a identifikačných údajov, výmena záložnej batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 136,99 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0041 doska za kuchynskú linku Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kaščák INNA 35345101 138,00 € 15.02.2023 24.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0166 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 138,48 € 16.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0172 mixér, náhradné metličky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Chal-Tec-Gmbh 46906833 139,33 € 27.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0195 revízia bleskozvodov B č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 140,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 142,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0074 regál kovový, vedrá - doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 142,61 € 30.05.2023 07.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0028 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 06.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0052 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.03.2023 20.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0075 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 04.04.2023 18.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0105 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0133 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.06.2023 21.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0157 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 10.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0171 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0199 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0228 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »