Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0266 pneuservisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 26,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0037 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 09.02.2023 15.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0166 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 02.08.2023 04.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0216 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 25.09.2023 27.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0061 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 26,17 € 09.05.2023 12.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0027 časopis Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 26,90 € 06.03.2023 06.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0008 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0034 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0059 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0079 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0099 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0125 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0152 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 10.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0204 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0231 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0273 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0179 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0009 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 28,84 € 03.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0043 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 29,22 € 05.04.2023 13.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0169 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 29,90 € 04.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 30,25 € 06.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0004 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0222 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 30,98 € 03.10.2023 10.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0087 soľ tabletová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 31,20 € 15.06.2023 21.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0322 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 31,50 € 18.12.2023 21.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0021 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0039 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0056 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0077 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0098 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »