Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0038 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 38,23 € 02.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0158 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 38,62 € 02.06.2022 08.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0033 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,44 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0065 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,53 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0242 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,58 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0224 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,61 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0199 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,68 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0112 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 39,71 € 21.04.2022 26.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0002 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,88 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0100 ČK ISIC EUR ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TransData s.r.o 35741236 40,00 € 08.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0136 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 40,27 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0296 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,22 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0345 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,36 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0164 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0033 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 41,60 € 01.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0062 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 43,78 € 14.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0226 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 44,94 € 11.08.2022 15.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0248 pomôcka baktérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 48,87 € 20.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0012 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 50,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0270 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 50,34 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0153 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 51,15 € 29.11.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0095 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 51,61 € 07.09.2022 13.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0133 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 51,66 € 06.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0006 stravné lístky Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 51,86 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0057 ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 53,42 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0025 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 54,40 € 14.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0026 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 54,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0178 Fab, kľuče, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 56,10 € 24.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0175 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 56,56 € 17.06.2022 21.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0193 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 56,94 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »