DFP/22/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
227,79 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0220 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
228,54 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
230,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
233,66 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
237,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
240,20 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
240,70 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
244,68 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
245,78 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0132 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
248,86 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
revízia el. spotebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
249,00 € |
27.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0017 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
253,81 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
254,32 € |
14.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
256,54 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
259,76 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
261,65 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0053 |
multifunkčný krájač, strúhadlo, 2 ks stolný gril |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
265,69 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0002 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
269,60 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
273,88 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
284,45 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
289,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
291,47 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0189 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
292,41 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0214 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
292,61 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
293,46 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0085 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
299,30 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0177 |
odpratanie snehu po snehovej kalamite |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CLEAN - ED s.r.o. |
44776985 |
|
300,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
revízia tlakové nádoby a teplovodné plynové kotly |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
308,72 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
310,75 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |