DFB/22/0103 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0222 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0293 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,13 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0149 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
17,14 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0348 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,20 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
17,71 € |
11.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0074 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
17,98 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0068 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
18,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0291 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
18,09 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0347 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,44 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
19,76 € |
13.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0014 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
19,80 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
členský príspevok 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0083 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
20,68 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,64 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,64 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0038 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
22,40 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
časopis Dobré jedlo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
22,90 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0004 |
občerstvenie Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
23,98 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0009 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0015 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
24,04 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |