Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0286 lieky doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 83,90 € 16.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0167 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 277,68 € 16.11.2023 30.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0282 posúdenie zdravotného rizika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOORD, s.r.o. 44573227 50,00 € 15.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0281 posúdenie rizika práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 250,00 € 15.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0165 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 335,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0280 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 245,62 € 14.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0279 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 887,24 € 14.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0278 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 675,37 € 14.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0164 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 42,88 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0277 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 168,89 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0163 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 153,19 € 10.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0162 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 81,60 € 10.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0161 tesniace matrice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 96,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0276 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0275 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,12 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0274 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0273 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0272 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0160 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 39,40 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0271 cestovné poistenie ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 409,43 € 08.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0270 revízia EZ CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 370,00 € 08.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0269 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0159 závesné svietidla, žiarovky, trubice, štartre Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 255,34 € 07.11.2023 14.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0268 preprava žiakov ERAZMUS + Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Migaľbus s.r.o. 55293263 550,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0158 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 187,57 € 06.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0157 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 311,45 € 06.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0156 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zatkat s. r. o. 53055993 79,20 € 03.11.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0155 metličky - nahradné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Chal-Tec-Gmbh 46906833 76,96 € 03.11.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0266 pneuservisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 26,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0267 revízia plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 930,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »