Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0255 notebook a komponenty k PC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 944,64 € 27.09.2022 29.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0252 notebook, náhradné komponenty do počítačov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 992,16 € 22.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0014 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 18.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0088 nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0195 nové verzie Magma HCM -3. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0266 nové verzie Magma HCM -4. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0021 občerstvenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 28,00 € 07.07.2022 14.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0036 občerstvenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 33,91 € 20.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0020 občerstvenie coffee break Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 BAR SERVIS, s. r. o. 45400041 576,00 € 06.07.2022 11.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0004 občerstvenie Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 23,98 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0013 obedové menu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. 7361730812 760,91 € 26.05.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0019 obedové menu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Vladimír Husák 45451451 348,00 € 04.07.2022 07.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0022 obložené misy ukončenie šk. roka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 112,50 € 08.07.2022 13.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0167 obrusy a reštauračné pulírky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HRD Slovakia s.r.o. 46611046 716,28 € 14.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0057 ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 53,42 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0009 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0015 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0029 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0041 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0054 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0190 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0075 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 30.06.2022 12.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0112 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0134 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0160 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0153 odborná skúška plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 894,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0229 odborné prehliadky kotolne č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 423,05 € 12.08.2022 22.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0301 odborné prehliadky plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 906,00 € 14.11.2022 23.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0177 odpratanie snehu po snehovej kalamite Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 CLEAN - ED s.r.o. 44776985 300,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0125 on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 170,04 € 03.05.2022 03.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »