Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0029 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0100 ČK ISIC EUR ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TransData s.r.o 35741236 40,00 € 08.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 167,09 € 07.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0088 nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0087 systémová podpora Magma HCM 1. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0093 kamery 4 ks, batéria Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 37,20 € 05.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0098 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 06.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0108 program na strihanie VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MIMONI s.r.o. 50703129 77,39 € 12.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0007 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 441,20 € 01.04.2022 13.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0090 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 2 062,61 € 01.04.2022 13.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0096 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 635,32 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0095 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 388,03 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0094 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 507,43 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0033 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 479,88 € 12.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0104 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 60,05 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0103 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0102 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0101 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0099 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0097 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 141,00 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0008 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 199,99 € 04.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0092 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 31,19 € 04.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0109 cestovné poistenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 403,86 € 13.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0091 zemný plyn 04/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 04.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0106 servisné práce 01.04.2022 - 30.06.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0105 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0107 oprava prípojov plynu PS a napojenie nového PS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 498,60 € 12.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0031 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 729,09 € 04.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0030 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 293,46 € 04.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0110 preprava Wroclav a späť ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 3 240,00 € 19.04.2022 21.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »