DFP/22/0169 |
umývací prostriedok umývačka riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
74,28 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0010 |
zasklenie okien |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
90,00 € |
15.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
živné pôdy - pomôcka do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
32,54 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
16,56 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
služba Zborovňa Komplet |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
služba technika BOZP 06/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
služba technika BOZP 07/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0235 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
služba technika BOZP 09/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
služba technika BOZP 11/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
služba technika BOZP 012/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0021 |
služba technika BOZP 01/2021 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
služba technika BOZP 01/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0089 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0175 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Tonerynáplne a.s. |
43226566 |
|
98,31 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0131 |
inventár kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zuzana Majeríková |
43015999 |
|
379,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
1 197,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0109 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
720,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
inventár potravinová výroby NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
129,72 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
skrinka na účtareň, doprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Trecák |
40997812 |
|
396,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0117 |
inventár kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ingrid Čornoká-TIFFANY |
40845150 |
|
988,95 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
oprava a výmenu a doplnenie žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
720,00 € |
19.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0119 |
demontáž, dodávka a montáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
1 380,00 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0022 |
obložené misy ukončenie šk. roka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
112,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0107 |
overenie váh v CV a Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
78,00 € |
26.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0013 |
kalibrácia teplomerov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
154,80 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 352,01 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |