DFB/22/0263 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
325,19 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
409,50 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
605,70 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
328,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
411,84 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
663,08 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
407,86 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
543,46 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0183 |
kozmetické lehatko |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
558,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0193 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,94 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
76,04 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0226 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
44,94 € |
11.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0250 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,14 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,16 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
59,19 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0349 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
163,75 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
97,56 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
39,71 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
162,96 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,56 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
oprava steny v Maríne po zatečení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pavol Janečko |
45477451 |
|
1 761,46 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0019 |
obedové menu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vladimír Husák |
45451451 |
|
348,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
kresla, stoličky, stoliky a vaky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
1 999,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0195 |
kuchynka linka, skrinka sektorova |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
1 122,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
pracovný stôl a kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
115,00 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0020 |
občerstvenie coffee break |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BAR SERVIS, s. r. o. |
45400041 |
|
576,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0007 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
35,46 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0014 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
19,80 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
31,06 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |