Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0263 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 325,19 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0262 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 409,50 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0290 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 605,70 € 08.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0289 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 328,80 € 08.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0288 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 411,84 € 08.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0336 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 663,08 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0335 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 407,86 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0334 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 543,46 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0183 kozmetické lehatko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 iM3 s.r.o. 45853461 558,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0193 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 56,94 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0207 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 76,04 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0226 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 44,94 € 11.08.2022 15.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0250 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 114,14 € 22.09.2022 26.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0272 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,16 € 11.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0298 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 59,19 € 14.11.2022 24.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0349 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 163,75 € 08.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 97,56 € 10.02.2022 15.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0073 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 87,82 € 09.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0112 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 39,71 € 21.04.2022 26.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0144 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 162,96 € 12.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0175 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 56,56 € 17.06.2022 21.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0183 oprava steny v Maríne po zatečení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pavol Janečko 45477451 1 761,46 € 28.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0019 obedové menu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Vladimír Husák 45451451 348,00 € 04.07.2022 07.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0378 kresla, stoličky, stoliky a vaky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 1 999,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0195 kuchynka linka, skrinka sektorova Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 1 122,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0318 pracovný stôl a kancelárske kreslo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 115,00 € 24.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0020 občerstvenie coffee break Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 BAR SERVIS, s. r. o. 45400041 576,00 € 06.07.2022 11.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0007 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 35,46 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0014 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 19,80 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0028 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 31,06 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »