DFP/23/0079 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
44,29 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0267 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
doska za kuchynskú linku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
138,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0021 |
vstupenky - Na srdci mi hraj |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mestský dom kultúry |
35519088 |
|
861,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0271 |
cestovné poistenie ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
409,43 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0111 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0151 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0004 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0054 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0022 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,75 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
193,87 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0136 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
146,10 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
187,85 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
189,18 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0190 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
187,68 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
149,55 € |
27.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0277 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
168,89 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0289 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
158,48 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0304 |
elektrozariadenie adapter wifi |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0335 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
184,29 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
on-line kniha účtovné súvzťažnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
170,03 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
09.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |