Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0077 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 474,75 € 06.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0086 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 819,16 € 05.08.2022 11.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0090 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,06 € 31.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0234 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 497,35 € 30.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0092 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 344,05 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0091 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 121,47 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0104 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 519,95 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0103 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 102,44 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0111 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 119,57 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0110 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 553,43 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0122 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 473,07 € 17.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0121 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 174,66 € 17.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0126 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 603,94 € 20.10.2022 03.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0136 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 537,58 € 04.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0135 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 102,50 € 04.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0148 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 565,09 € 21.11.2022 30.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0151 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 141,92 € 23.11.2022 01.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0032 sociálna politika zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 720,61 € 29.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0163 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 5 362,30 € 05.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0158 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 620,76 € 02.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0157 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 115,46 € 02.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0164 technická podpora MK-soft 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MK - soft, s.r.o. 36491594 95,40 € 05.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0285 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 219,87 € 04.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 250,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0082 materiál odbor kozmetik , doplnenie lekarníčok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 216,61 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0150 lieky - doplnenie lekárničiek podľa BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 462,18 € 27.05.2022 01.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0187 nerezové vaničky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KTR steel s.r.o. 36512851 342,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0354 revízia vykurovacích systémov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 BYTERM VT s.r.o. 36514233 726,00 € 12.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0013 vodné a stočné 14.06.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 841,02 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0247 vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 028,28 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »