Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0076 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 226,96 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0096 regál, údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 752,39 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0222 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 30,98 € 03.10.2023 10.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0165 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 189,18 € 26.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0190 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 187,68 € 30.08.2023 06.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0217 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 149,55 € 27.09.2023 05.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0277 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 168,89 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0289 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 158,48 € 27.11.2023 07.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0304 elektrozariadenie adapter wifi Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 45,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0335 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 184,29 € 27.12.2023 29.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0022 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 26.01.2023 06.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0043 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 27.02.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0065 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,75 € 27.03.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0092 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 26.04.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0116 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 193,87 € 29.05.2023 07.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0136 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 146,10 € 15.06.2023 26.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0139 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 187,85 € 26.06.2023 07.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0004 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 35,04 € 30.01.2023 07.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0054 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 26.04.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0111 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 03.08.2023 10.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0151 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 02.11.2023 10.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0189 štrudľa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 89,54 € 21.12.2023 26.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0007 štrúdle Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 181,42 € 14.04.2023 20.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0036 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 126,40 € 30.03.2023 04.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0050 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 110,80 € 18.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0091 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 255,00 € 21.06.2023 27.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0116 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 86,40 € 05.09.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0160 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 39,40 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0196 skriňa zásuvková, skriňa šatníková, skriňa policová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Peter Virostko - Stolárstvo 40998797 3 650,00 € 28.12.2023 02.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0135 doplnenie zdvihák, kľuč, skrutka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 85,44 € 15.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »