Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0366 služba technika BOZP 012/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0191 služba technika BOZP 06/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.07.2022 12.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0215 služba technika BOZP 07/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.08.2022 11.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0235 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.09.2022 12.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0257 služba technika BOZP 09/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.10.2022 10.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0284 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 02.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0341 služba technika BOZP 11/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0021 služba technika BOZP 01/2021 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 26.01.2022 02.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0059 služba technika BOZP 01/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 04.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0089 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.04.2022 08.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0126 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0151 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0117 inventár kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ingrid Čornoká-TIFFANY 40845150 988,95 € 07.10.2022 11.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0176 nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 924,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0367 laboratórny nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 996,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0227 materiál drevený obklad Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kaščák INNA 35345101 188,00 € 11.08.2022 15.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0375 disk plechový 4 ks, snímač tlaku pneu., pneuservisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 600,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0143 skrinka na účtareň, doprava Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Trecák 40997812 396,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0028 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 07.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0068 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 09.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0099 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0129 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 05.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0168 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0203 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0217 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 08.08.2022 18.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0246 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 13.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0273 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 12.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0282 kontrola požiarnych uzáverov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 346,43 € 27.10.2022 04.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0281 kontrola komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 629,30 € 27.10.2022 04.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0297 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 11.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »