Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0091 zemný plyn 04/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 04.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0092 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 31,19 € 04.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0093 kamery 4 ks, batéria Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 37,20 € 05.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0094 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 507,43 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0095 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 388,03 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0096 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 635,32 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0097 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 141,00 € 06.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0098 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 06.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0099 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0100 ČK ISIC EUR ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TransData s.r.o 35741236 40,00 € 08.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0101 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0102 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0103 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0104 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 60,05 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0105 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0106 servisné práce 01.04.2022 - 30.06.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0107 oprava prípojov plynu PS a napojenie nového PS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 498,60 € 12.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0108 program na strihanie VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MIMONI s.r.o. 50703129 77,39 € 12.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0109 cestovné poistenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 403,86 € 13.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0110 preprava Wroclav a späť ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 3 240,00 € 19.04.2022 21.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0111 synchronizácia zmlúv s CRZ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,26 € 20.04.2022 26.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0112 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 39,71 € 21.04.2022 26.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0113 napojenie pece a sporáka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 226,20 € 22.04.2022 26.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0114 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 178,19 € 26.04.2022 06.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0115 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 78,31 € 27.04.2022 27.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0116 kozmetický materiál MS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 92,69 € 27.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0117 kozmetický materiál MS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 26,96 € 26.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0118 kozmetický materiál MS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 115,46 € 26.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0119 kozmetický ozonizér Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 58,99 € 26.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0120 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 539,16 € 28.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »