DFB/22/0301 |
odborné prehliadky plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
906,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
chemikálie do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
190,71 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
3 003,70 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
387,35 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
učebné pomôcky - nástenné obrazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
319,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
oprava - výmeny akumulátorov - signalizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
208,84 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
oprava plynovej kotolne č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
695,40 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
673,62 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
preprava ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
804,00 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
učebnice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
65,80 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
989,15 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
168,00 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
oprava zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
680,02 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
pracovný stôl a kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
115,00 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
sporák a teplovzdušné fritézy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
608,96 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
učebnice príspevok na edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
30442389 |
|
966,65 € |
25.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
RCD anglický jazyk |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
69,99 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
73,40 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
PC HP Pro |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
780,90 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
395,94 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 390,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
116,19 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
reproduktory, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
59,52 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
240,70 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
revízia el. spotebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
249,00 € |
27.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
28,28 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |