DFB/22/0090 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
2 062,61 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
regály, tyče, brusné kotuče |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
156,11 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
online školenie - nové FIN výkazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
31,06 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0029 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0006 |
stravné lístky Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
51,86 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0005 |
zákusok ku káve Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0004 |
občerstvenie Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
23,98 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0082 |
materiál odbor kozmetik , doplnenie lekarníčok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
216,61 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
110,47 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
30.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
revízia tlakové nádoby a teplovodné plynové kotly |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
308,72 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
oprava EZS budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
465,50 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0027 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
195,45 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0026 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
587,36 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0025 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
133,19 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
strava, ubytovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aviva - Konstancja Szymura |
6472199710 |
|
30 674,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0023 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
780,68 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
tonery, myš |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
205,68 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
vodné a stočné 08.12.2021 - 08.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 054,03 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0022 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
558,74 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0021 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
200,34 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0020 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VANES s.r.o. |
36193003 |
|
64,80 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
vodné a stočné 23.9.2021 - 07.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
922,36 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
ISICE EURO členské |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
130,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0019 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
118,45 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
160,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |