Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/22/0013 obedové menu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. 7361730812 760,91 € 26.05.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0051 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 471,17 € 23.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0147 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 197,47 € 19.05.2022 26.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0050 oprava regulátora tlaku plynu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 341,40 € 18.05.2022 26.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0047 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 219,27 € 18.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0049 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 125,40 € 18.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0048 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 594,44 € 18.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0145 hosting WP GURU Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 16.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0146 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 26.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0046 oprava chladiaceho boxu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Freotest-Ján Tkáč 33262527 4 814,40 € 13.05.2022 18.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0144 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 162,96 € 12.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0142 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 601,78 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0141 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 310,75 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0140 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 399,29 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0045 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 120,36 € 09.05.2022 18.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0133 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 51,66 € 06.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0134 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 28,00 € 06.05.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0139 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0138 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0137 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0136 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 40,27 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0135 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0143 skrinka na účtareň, doprava Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Trecák 40997812 396,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0132 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 10,55 € 05.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0131 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 129,40 € 05.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0044 nopová fólia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 14,16 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0129 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 05.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0128 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 206,66 € 04.05.2022 06.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0012 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 50,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra