Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0061 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 26,17 € 09.05.2023 12.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0095 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 05.05.2023 10.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0009 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 648,00 € 05.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
049/2023 Objednávame si u Vás požičanie prívesného vozíka podľa potreby. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK Miroslav Ing. 17294053 0,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0059 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 208,34 € 03.05.2023 05.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0057 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 276,02 € 03.05.2023 10.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0093 služba technika BOZP 04/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0060 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 977,29 € 03.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0058 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 181,42 € 03.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0094 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 1 985,00 € 03.05.2023 16.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0008 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 635,20 € 03.05.2023 16.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
048/2023 Objednávame si u Vás požičanie pracovného náradia podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 200€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Multi-rent s. r. o. 54797543 0,00 € 02.05.2023 03.05.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0056 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0005 zemný plyn 05/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 370,00 € 02.05.2023 31.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0055 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 22,18 € 28.04.2023 05.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0054 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 26.04.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0092 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 26.04.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0052 aktualizácia certifikátov pokladní a identifikačných údajov, výmena záložnej batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 136,99 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0088 tonery, kábel k PC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 222,48 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0091 revízia EZ budova č. 1 a 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 150,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra