DFP/23/0120 |
stravné lístky - tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
621,72 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
609,86 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0028 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
606,14 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0073 |
preprava zamestnancov Rimavská Sobota |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
600,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0069 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
583,39 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0071 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
578,44 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0038 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
577,16 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0025 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
566,40 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
559,56 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
preprava žiakov ERAZMUS + |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
550,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
preprava žiakov lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Migaľ Medzinárodná autobusova doprava |
33275441 |
|
540,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
532,50 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
528,04 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
523,76 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0033 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
503,04 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
494,43 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0010 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
484,68 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0130 |
točna na tortu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Anna Jalcs - Svet pečenia |
52803686 |
|
471,50 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0169 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
458,42 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
revízia tlakových nádob |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
441,10 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |