143/2022 |
Objednávame si u Vás štrúdle (maková,tvarohová). Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 160€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
142/2022 |
Objednávame si u Vás reklamné bannery. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 700€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
141/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnote bez DPH: 150e |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DIPO |
14323761 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
01-2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.7500015479 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
22.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
DFP/22/0177 |
odpratanie snehu po snehovej kalamite |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CLEAN - ED s.r.o. |
44776985 |
|
300,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0178 |
materiál kadrnícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
197,30 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0187 |
nerezové vaničky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KTR steel s.r.o. |
36512851 |
|
342,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0192 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
64,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0179 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
205,86 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0017 |
vodné a stočné 07.09.2022 - 15.12.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 446,73 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0181 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
31,36 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0191 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
119,90 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0372 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 020,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0039 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
646,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0193 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,94 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0190 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0189 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
292,41 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0188 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
387,32 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0186 |
baner |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
840,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0185 |
aktualizácia pokladni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
96,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |