Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0123 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 40,91 € 13.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0128 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 239,20 € 19.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0137 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 197,62 € 02.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0145 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 126,47 € 18.10.2023 24.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0158 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 187,57 € 06.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0166 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 138,48 € 16.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0179 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 231,40 € 06.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0187 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 213,39 € 18.12.2023 21.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0193 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 40,72 € 22.12.2023 28.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0172 mixér, náhradné metličky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Chal-Tec-Gmbh 46906833 139,33 € 27.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0155 metličky - nahradné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Chal-Tec-Gmbh 46906833 76,96 € 03.11.2023 08.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
062/2023 Objednávame si u Vás pretlakový voz na prečistenie upchatého potrubia. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 0,00 € 15.06.2023 16.06.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0092 čistenie kanalizácie pretlakovým vozom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 100,00 € 23.06.2023 28.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0124 Adobe CC for Teams All Apps MP EDU 25+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 994,56 € 07.06.2023 12.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
058/2023 Objednávame si u Vás: licenciu Adobe CC for Teams ALL Apps MP EDU 25+ na 12 mesiacov. Odhadovaná hodnota plnenia 830,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 0,00 € 31.05.2023 07.06.2023 Objednávka
029/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 600eur bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martin Žec 46294384 0,00 € 09.02.2023 10.02.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0014 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martin Žec 46294384 180,00 € 10.02.2023 17.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0066 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martin Žec 46294384 32,40 € 15.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0007 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 523,76 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0006 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 356,24 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »