Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0221 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0245 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0244 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0243 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0242 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,58 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0241 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0271 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0270 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 50,34 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0269 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0268 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0267 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
103/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu ( poháre, naberačky, kontaktný gril, napeňovač mlieka..) v celkovej predpokladanej sume 520eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/22/0130 inventár Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 516,30 € 24.10.2022 17.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
084/2022 Objednávame si u Vás: Časopis IN BAR 2022/3 - 2023/2. Odhadovaná hodnota plnenia 10 €. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 0,00 € 03.08.2022 05.08.2022 Objednávka
DFB/22/0228 predplatné časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 12.08.2022 12.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0003 zemný plyn 05/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0009 zemný plyn 07/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 06.07.2022 14.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0011 zemný plyn 08/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0012 zemný plyn 09/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 05.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0014 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra