Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
091/2023 Objednávame si u Vás: bezdrôtový video mikrofón, apple adapter, comica kábel na USB-C. Odhadovaná hodnota plnenia 250 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 0,00 € 23.10.2023 24.10.2023 Objednávka
DFB/23/0260 bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 266,80 € 24.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0084 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 59,03 € 05.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0106 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 3,65 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0105 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 60,07 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0121 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 7,30 € 11.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 25,26 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0149 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 56,61 € 27.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0180 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 21,91 € 06.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0194 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 65,96 € 22.12.2023 28.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
002/2023 Objednávame si u Vás: dodávku tovaru podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0009 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 28,84 € 03.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 30,25 € 06.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0043 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 29,22 € 05.04.2023 13.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0055 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 22,18 € 28.04.2023 05.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
04-2023 Gamatronik Zmluva uzatvorená v súlade s §3 písm.g zák.č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov... Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 25.01.2023 25.01.2023 31.12.2023 25.01.2023 Tatiana Kerekešová Zmluva
037/2023 Objednávame si u Vás opravu žehliča prádla (mangel). Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 0,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0030 oprava žehliča pradla - mangľa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 357,60 € 17.03.2023 21.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0255 revízia EZS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 330,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0110 material Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 337,62 € 25.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »