DFB/23/0037 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
09.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
lyžiarsky kurz ubytovanie strava, pitný režím, skipasy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá |
37115855 |
|
3 960,00 € |
09.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
54,42 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
doska za kuchynskú linku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
138,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
preprava žiakov lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Migaľ Medzinárodná autobusova doprava |
33275441 |
|
540,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0045 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,88 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0047 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 650,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
177,62 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
135,91 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
náhradné diely k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
63,93 € |
03.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 662,42 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
996,22 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 661,02 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |