Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0122 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 520,31 € 29.04.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0123 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 117,10 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0124 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 141,70 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0125 on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 170,04 € 03.05.2022 03.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0126 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0127 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Monika Jakubová 37355821 120,32 € 03.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0128 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 206,66 € 04.05.2022 06.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0129 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 05.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0131 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 129,40 € 05.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0132 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 10,55 € 05.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0133 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 51,66 € 06.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0134 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 28,00 € 06.05.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0135 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0136 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 40,27 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0137 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0138 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0139 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0140 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 399,29 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0141 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 310,75 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra