Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
215321 fomátovanie a hranovanie kuchynskej linky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FINEPRINT s.r.o. 36471356 175,15 € 15.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215316 servisné práce SPIN 10/2021-12/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 13.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215315 systémová podpora MAGMA 7/2021-9/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 12.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215318 servis a oprava regulátora el.maxima Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektroslužby,- K+G s.r.o. 44506821 144,00 € 13.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215311 jäkel, profil U Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 376,20 € 11.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215319 AL guľatina Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 RV plast s.r.o. 44400578 218,30 € 13.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215301 zemný plyn 9/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 169,53 € 07.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215309 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 28,49 € 11.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215308 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215300 el.energia 9/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 336,36 € 06.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
217010 príspevok strava SF 9/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 173,40 € 05.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215325 poplatky letisko Erasmus+ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSky.pl S.A 0000383663 8,98 € 15.10.2021 20.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215324 letenky Dublin-Košice Erasmus+ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSky.pl S.A 0000383663 139,50 € 15.10.2021 20.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215323 poplatky letisko Erasmus+ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSky.pl S.A 0000383663 8,98 € 15.10.2021 20.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215322 letenky Bratislava-Dublin Erasmus+ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSky.pl S.A 0000383663 181,76 € 15.10.2021 20.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215313 stáž ERASMUS Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 1 998,00 € 12.10.2021 20.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215312 stáž ERASMUS Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 1 998,00 € 12.10.2021 20.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215327 rezné kotúče, rukavice, MIG drôt... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 1 278,89 € 19.10.2021 27.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215326 obrusy, zatváracie vrecká... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 979,50 € 19.10.2021 27.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215328 latovka bežná Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 JAF Holz Slovakia 35718986 377,62 € 19.10.2021 27.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »